К семинарам
12 сент. 2018
10.00-13.30
Тренинг
Командировки по России и в страны СНГ: оформление, учет, налоги
Стоимость
4 126 ₽
Программа:
Программа:
Семинар поможет вам:
*узнать все особенности направления работников в служебные командировки с учетом новых разъяснений контролирующих органов. Мы расскажем, как правильно отправить в командировку внутреннего и внешнего совместителя, сотрудника, работающего по ГПД, надомного сотрудника и сотрудника, работающего дистанционно; объясним тонкости оформления командировки между головным подразделением компании и ее филиалами; разберемся, как без риска учесть расходы, если командировка сопряжена с выходными или отпуском;
*правильно произвести расчеты подотчетных сумм. Мы расскажем, как правильно оформить перевод подотчетных сумм на банковскую карту работника, чтобы при налоговой проверке они не стали его доходом; проанализируем, какие «подотчетные» нарушения чреваты санкциями и как их избежать; рассмотрим способы списания долга работника и объясним, когда эти суммы можно учесть в налоговых расходах и когда с них придется исчислить НДФЛ;
*без ошибок принять и проверить авансовый отчет. Мы расскажем, как правильно составить авансовый отчет; разберемся, когда работник должен сдать авансовый отчет, если он заболел, ушел в отпуск или вновь уехал в командировку; расскажем, что нужно прописать в локальном нормативном акте по командировкам, чтобы избежать трудовых и налоговых споров; объясним, как поступить бухгалтеру в случае, если документы, приложенные к авансовому отчету, оказались поддельными или дефектными, и можно ли выдать аванс на новую командировку, если работник еще не отчитался по предыдущей;
*правильно оформлять командировку в нестандартных ситуациях. Мы расскажем, как оплачивать дни командировки, которые приходятся на выходные и праздники, а также если работник заболел; разъясним, в каком случае доплату сумм среднего заработка до оклада можно учесть в налоговых расходах; расскажем, какие документы больше не обязательны при оформлении командировки, и о налоговых последствиях неоформленной командировки; приведем позиции налоговиков, фондов и судов по вопросу: нужно ли компенсацию затрат сотрудника на командировочные расходы и суточные работников, принимавших участие в развлекательных и спортивных мероприятиях, облагать НДФЛ;
*правильно отразить в налоговом учете командировочные расходы. Мы расскажем, в каком порядке суточные, расходы на проезд и проживание учитываются в расходах и облагаются взносами и НДФЛ, когда и как можно принять к вычету НДС по командировочным расходам, как учитывается стоимость дополнительных услуг гостиницы и нужно ли облагать соответствующую компенсацию взносами и НДФЛ, как принимать НДС к вычету, если билеты куплены через агентство, разберем налоговые последствия возврата купленного билета, порядок оформления командировки, налогового учета расходов, вычетов НДС и исчисления НДФЛ и взносов, когда работник едет в пункт назначения и обратно на автомобиле.
Программа:
*Командировка: кого, куда и на сколько
*Подотчетные деньги при командировке
*Авансовый отчет о командировке
*Командировка: разбираемся с нестандартными ситуациями
*Командировочные расходы
*Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес: seminar@usoft.ru
Бонусы на семинаре:
1. Рабочая тетрадь
2. Комплект для записей (блокнот, ручка)
3. Возможность задать вопрос заранее или после семинара (оставив его в анкете) и гарантированно получить ответ лектора
4. Обмен опытом со слушателями и лектором
5. Самая актуальная информация
6. Хорошее настроение/комфортная атмосфера
После каждого учебного мероприятия клиент получает:
1. Сертификат участника
2. Сертификат ИПБ по запросу (необходимо отправить документы и оплатить бланк сертификата)
Стоимость
4 126 ₽
Сертификаты


Проверьте настройки вашего компьютера перед регистрацией!
Настоятельно рекомендуем заранее пройти
тест системы
По техническим вопросам Вы можете обратиться по телефону
+7(495)118-44-44