(495) 956-08-80
Войти
К списку курсов
10.10.2025 — 21.10.2025
Курс по расписанию

Отчетность 9 месяцев: НДС, Налог на прибыль, НДФЛ

5 занятий
Рабочая тетрадь
Сертификат ИПБР
Удостоверение о повышении квалификации 40 часов
13 500 ₽

Состав курса

10 октября
10:30 - 13:30
Занятие 1 | вебинар
Выплата и получение дивидендов: разбираемся с бухучетом и налогами
Сокуренко В. В.
15 октября
10:30 - 13:30
Занятие 2 | вебинар
НДС: проверяем декларацию за III квартал
Сокуренко В. В.
16 октября
10:30 - 13:30
Занятие 3 | вебинар
Налог на прибыль: декларация, изменения, разъяснения
Сокуренко В. В.
20 октября
10:30 - 13:30
Занятие 4 | вебинар
Подготовка к сдаче формы 6-НДФЛ за 9 месяцев. Примеры заполнения формы 6-НДФЛ. Изменения в НК РФ по НДФЛ
Белова Е. А.
21 октября
14:00 - 17:30
Занятие 5 | вебинар
НДС и налог на прибыль при работе с иностранными контрагентами
Сокуренко В. В.
2025-10-10 10:30-13:30
Занятие 1 | вебинар
10 октября 10:30 - 13:30

Выплата и получение дивидендов: разбираемся с бухучетом и налогами

  1. Понятие дивидендов: гражданское законодательство и Налоговый кодекс.
  2. Условия начисления и периодичность выплаты дивидендов в АО и ООО.
  3. Налоговые риски при выплате промежуточных и не пропорциональных дивидендов.
  4. Налоговые последствия выплаты дивидендов в неденежной форме.
  5. Обязанности налоговых агентов при выплате дивидендов:
    • ставки налога;
    • расчет налога на прибыль при выплате дивидендов организации - резиденту РФ;
    • расчет налога на прибыль при выплате дивидендов организации - нерезиденту РФ;
    • расчет налога при выплате дивидендов физическим лицам.
  6. Бухгалтерский учет выплаты дивидендов.
  7. Отражение выплаты дивидендов в бухгалтерской и налоговой отчетности.
  8. Невостребованные дивиденды: бухгалтерский учет и налоговые последствия.
  9. Бухгалтерский учет и налогообложение полученных дивидендов:
    • дивиденды, полученные от российских организаций;
    • дивиденды, полученные от иностранных организаций;
    • отражение полученных дивидендов в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Порядок перечисления в бюджет налога с дивидендов

Кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров России, руководитель и консультант большого количества проектов в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор ряда монографий и учебных пособий по бухгалтерскому учету, налогообложению и антикризисному управлению.

2025-10-15 10:30-13:30
Занятие 2 | вебинар
15 октября 10:30 - 13:30

НДС: проверяем декларацию за III квартал

  1. Состав декларации: обязательные и специальные разделы.
  2. Проверяем начисления НДС:
    • определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС;
    • НДС при трансграничной торговле через интернет-магазины;
    • НДС при реализации имущественных прав;
    • дата реализации работ и услуг;
    • средства, увеличивающие налоговую базу при штрафах, премиях, расторжении договора: нюансы формулировок договора и НДС - последствия.
  3. Новое в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках.
  4. В каких случаях требуется раздельный учет при использовании различных ставок НДС.
  5. Особенности НДС - расчетов для организаций и ИП на УСН: налоговая база с учетом переходящих договоров, ставки НДС.
  6. Проверяем вычеты НДС:
    • условия вычетов для покупателя, импортера, продавца;
    • условия применения вычетов НДС при УСН;
    • разъяснения Минфина и судебная практика по спорным вопросам.
  7. Распределение НДС при наличии операций, облагаемых НДС и освобожденных от налогообложения. Проверяем заполнение раздела 7 Декларации.
  8. Как не опоздать с переносом вычетов.
  9. Когда и в каком размере необходимо восстановить вычеты НДС.

Кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров России, руководитель и консультант большого количества проектов в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор ряда монографий и учебных пособий по бухгалтерскому учету, налогообложению и антикризисному управлению.

2025-10-16 10:30-13:30
Занятие 3 | вебинар
16 октября 10:30 - 13:30

Налог на прибыль: декларация, изменения, разъяснения

  1. Порядок заполнения декларации, обязательные и не обязательные разделы.
  2. Расчет квартальных и ежемесячных авансов.
  3. Особенности расчета налога и заполнения декларации при наличии обособленных подразделений.
  4. Изменения в перечне не признаваемых для налогообложения доходов и расходов.
  5. Кассовый метод признания отдельных доходов.
  6. Порядок учета курсовых разниц по требованиям и обязательствам.
  7. Документальное подтверждение расходов: первичные и оправдательные документы.
  8. Как правильно распределить и показать в декларации прямые и косвенные расходы.   
  9. Обоснование и подтверждение отдельных расходов с учетом разъяснений Минфина и судебной практики.
  10. Налоговое стимулирование обновления основных средств, НМА и программного обеспечения.
  11. Исправление ошибок и «запоздавшие расходы». Особенности применения статьи 54 НК РФ в 2025 году.
  12. Условия и порядок применения льготных ставок налога на прибыль.
  13. Старые и новые правила переноса налоговых убытков.

Кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров России, руководитель и консультант большого количества проектов в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор ряда монографий и учебных пособий по бухгалтерскому учету, налогообложению и антикризисному управлению.

2025-10-20 10:30-13:30
Занятие 4 | вебинар
20 октября 10:30 - 13:30

Подготовка к сдаче формы 6-НДФЛ за 9 месяцев. Примеры заполнения формы 6-НДФЛ. Изменения в НК РФ по НДФЛ

  1. Заполнение формы 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года. Правила заполнения строк 020, 030, 110, 120, 160, 170. Взаимосвязь данных в форме 6-НДФЛ и уведомлениях. Заполнение строк нарастающим итогом – проверяем результаты.
  2. Особенности заполнения формы 6-НДФЛ при перерасчетах (строки 180 и 190).
  3. Возврат излишне удержанного и перечисленного НДФЛ физическому лицу.
  4. Основные контрольные соотношения для формы 6-НДФЛ.
  5. Проверяем правильность заполнения 1 и 2 раздела формы 6-НДФЛ на примерах:
    • выплата материальной помощи сверх нормы (облагаемой и не облагаемой НДФЛ);
    • оплата первых 3 дней больничного листа;
    • оплата отпуска;
    • ежемесячная, квартальная и годовая премия;
    • сверхнормативные суточные;
    • возврат НДФЛ по имущественному вычету;
  6. Обзор разъяснений ФНС и Минфина России по НДФЛ к отчету за 9 месяцев 2025 года.
  7. Новые коды доходов и вычетов по НДФЛ (проект).
  8. Освобождение от НДФЛ и страховых взносов материальной помощи в сумме до 1 млн руб. с 01.01.2026 г. при рождении ребенка и новая льгота по налогу на прибыль.
  9. Возврат части НДФЛ по итогам 2025 года (налоговый «кэшбек») семьям с двумя и более детьми: кто вправе претендовать на выплату, как рассчитывается размер среднедушевого дохода семьи, расчет размера выплаты, как и в какой срок необходимо подать заявление на выплату.
  10. Изменения в НК РФ – Проект Федерального закона подготовлен Минфином России:
    • изменение правил учета доходов для применения стандартного детского вычета по НДФЛ;
    • право на досрочную подачу уведомлений по НДФЛ с прогнозными данными;
    • изменение срока уплаты налогов при его совпадении с выходным или праздничным днем;
    • корректировка правил обложения НДФЛ доходов в виде возмещения виновным стоимости утраченного имущества;
    • расширение перечня командировочных расходов с одновременным освобождением их возмещения от обложения НДФЛ;
    • уточнение правил применения пониженной ставки страховых взносов IT-организациями.

Руководитель, инициатор и консультант многих проектов в области налогообложения, юрист с многолетним опытом работы в области налогового и трудового права, автор публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях.

2025-10-21 14:00-17:30
Занятие 5 | вебинар
21 октября 14:00 - 17:30

НДС и налог на прибыль при работе с иностранными контрагентами

  1. В каких ситуациях при работе с иностранными контрагентами у российских компаний возникают обязанности налоговых агентов.
  2. Налоговый кодекс и международные соглашения об избежании двойного налогообложения.
  3. НДС при работе с иностранными контрагентами:
    • определение места реализации для целей НДС в рамках ЕАЭС и в отношениях с контрагентами других государств;
    • состав налогооблагаемых операций и льготы;
    • особенности расчета налоговой базы;
    • НДС при нестандартных способах расчета (перевод долга, расчеты через третьих лиц, расчеты неденежными средствами, прощение долга);
    • условия для вычета НДС налоговым агентом.
  4. Налог на прибыль при выплате доходов иностранным компаниям:
    • состав доходов, облагаемых у источника выплаты;
    • оценка валютных требований и обязательств;
    • порядок расчета налога с учетом международных соглашений;
    • отчетность налоговых агентов при выплате доходов иностранным компаниям: изменения и спорные вопросы.

Кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров России, руководитель и консультант большого количества проектов в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор ряда монографий и учебных пособий по бухгалтерскому учету, налогообложению и антикризисному управлению.

Стоимость
13 500 ₽

Документ об окончании