(495) 956-08-80
Войти
К списку курсов
13.10.2026 — 22.10.2026
Курс по расписанию

Отчетность и налоги - 2026

4 занятий
Рабочая тетрадь
Сертификат ИПБР
Удостоверение о повышении квалификации 40 часов
13 725 ₽

Состав курса

13 октября
10:30 - 13:30
Занятие 1 | вебинар
Бухгалтерская и налоговая прибыль в 2026 году: проверяем разницы
Сокуренко В. В.
19 октября
10:30 - 13:30
Занятие 2 | вебинар
Подготовка к сдаче формы 6-НДФЛ за 9 месяцев. Примеры заполнения формы 6-НДФЛ. НДФЛ при списании безнадежной задолженности, прощении долга
Белова Е. А.
21 октября
10:30 - 13:30
Занятие 3 | вебинар
НДС: проверяем декларацию за III квартал
Сокуренко В. В.
22 октября
10:30 - 13:30
Занятие 4 | вебинар
Налог на прибыль: декларация, изменения, разъяснения
Сокуренко В. В.
2026-10-13 10:30-13:30
Занятие 1 | вебинар
13 октября 10:30 - 13:30

Бухгалтерская и налоговая прибыль в 2026 году: проверяем разницы

  1. Различия в составе, оценке и датах признания доходов: длительные договоры; безвозмездная передача и безвозмездное пользование.
  2. Какие доходы можно не учитывать для налогообложения в 2026 году.
  3. Кассовый метод признания отдельных доходов для целей налогообложения.
  4. Различия по прибыли в связи с особенностями бухгалтерского учета запасов, основных средств, нематериальных активов и аренды.
  5. Разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в связи с налоговым стимулированием отдельных видов основных средств, НМА и программ для ЭВМ.
  6. Порядок признания доходов и расходов по опоздавшим документам и выявленным ошибкам прошлых лет.
  7. Различия по оценочным обязательствам и резервам в бухгалтерском и налоговом учете.
  8. Что важно учесть при расчете нормируемых расходов.

Кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель и автор публикаций Института профессиональных бухгалтеров России, руководитель и консультант проектов в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор монографий и учебных пособий по бухгалтерскому учету, налогообложению и антикризисному управлению.

2026-10-19 10:30-13:30
Занятие 2 | вебинар
19 октября 10:30 - 13:30

Подготовка к сдаче формы 6-НДФЛ за 9 месяцев. Примеры заполнения формы 6-НДФЛ. НДФЛ при списании безнадежной задолженности, прощении долга

  1. Заполнение формы 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года. Правила заполнения строк 020, 030, 110, 120, 160, 170. Взаимосвязь данных в форме 6-НДФЛ и уведомлениях. Заполнение строк нарастающим итогом – проверяем результаты.
  2. Особенности заполнения формы 6-НДФЛ при перерасчетах (строки 180 и 190).
  3. Возврат излишне удержанного и перечисленного НДФЛ физическому лицу.
  4. Основные контрольные соотношения для формы 6-НДФЛ.
  5. Проверяем правильность заполнения 1 и 2 раздела формы 6-НДФЛ на примерах:
    • выплата материальной помощи сверх нормы (облагаемой и не облагаемой НДФЛ);
    • оплата первых 3 дней больничного листа;
    • оплата отпуска;
    • ежемесячная, квартальная и годовая премия;
    • сверхнормативные суточные;
    • возврат НДФЛ по имущественному вычету.
  6. Обзор разъяснений ФНС и Минфина России по НДФЛ к отчету за 9 месяцев 2026 года.
  7. Особенности применения вычетов по НДФЛ к различным налоговым базам.
  8. Правила обложения НДФЛ доходов при списании безнадежной дебиторской задолженности физического лица перед налоговым агентом.
  9. Как облагается НДФЛ и отражается в отчетности прощение долга физическому лицу:
    • особенности определения даты получения дохода;
    • формирование отдельной налоговой базы;
    • в каких случаях прощение долга признается / не признается дарением и как это влияет на применимые ставки НДФЛ?
    • правила отражения прощения долга в форме 6-НДФЛ.
  10. Облагается ли НДФЛ комиссия банку за открытие карточных счетов и выдачу банковских карт для перечисления зарплаты сотрудников.
  11. Требуется ли удерживать НДФЛ со среднего заработка, выплачиваемого работнику-донору за дни сдачи крови.

Руководитель, инициатор и консультант многих проектов в области налогообложения, юрист с многолетним опытом работы в области налогового и трудового права, автор публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях.

2026-10-21 10:30-13:30
Занятие 3 | вебинар
21 октября 10:30 - 13:30

НДС: проверяем декларацию за III квартал

  1. Декларация за III квартал: состав, порядок и срок представления.
  2. Проверяем начисления НДС:
    • определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС;
    • порядок начисления НДС по длящимся договорам;
    • дата реализации работ и услуг;
    • средства, увеличивающие налоговую базу при штрафах, премиях, расторжении договора: нюансы формулировок договора и НДС - последствия.
  3. Новое в составе операций, не облагаемых НДС, и налоговых льготах в 2026г.
  4. Особенности заполнения декларации при наличии операций, не облагаемых НДС или освобожденных от налогообложения.
  5. Порядок применения ставок НДС в 2026 г.:
    • применение ставки 22% с учетом условий переходящих договоров и дополнительных соглашений;
    • оформление корректировки стоимости и возвратов по отгрузкам прошлых лет;
    • в каких случаях на УСН при выборе специальных ставок применяются обычные ставки НДС.
  6. Проверяем вычеты НДС:
    • условия вычетов для покупателя, импортера, продавца;
    • условия применения вычетов НДС при УСН;
    • переход неплательщика НДС на ОСНО или на УСН со ставкой 22%: условия для вычета НДС по прежним приобретениям.
  7. Распределение НДС при наличии операций, облагаемых НДС и освобожденных от налогообложения. Проверяем заполнение раздела 7 Декларации.
  8. Как не опоздать с переносом вычетов.
  9. Когда и в каком размере необходимо восстановить вычеты НДС.

Кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель и автор публикаций Института профессиональных бухгалтеров России, руководитель и консультант проектов в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор монографий и учебных пособий по бухгалтерскому учету, налогообложению и антикризисному управлению.

2026-10-22 10:30-13:30
Занятие 4 | вебинар
22 октября 10:30 - 13:30

Налог на прибыль: декларация, изменения, разъяснения

  1. Состав декларации: обязательные и не обязательные разделы. На какие строки обращают особое внимание контролирующие органы.
  2. Расчет квартальных и ежемесячных авансов.
  3. Особенности расчета налога и заполнения декларации при наличии обособленных подразделений.
  4. Важные требования к первичке.
  5. Изменения в перечне не признаваемых для налогообложения доходов и расходов.
  6. Кассовый метод признания отдельных доходов.
  7. Порядок учета курсовых разниц по требованиям и обязательствам.
  8. Как правильно распределить и показать в декларации прямые и косвенные расходы.
  9. Обоснование и подтверждение отдельных расходов с учетом разъяснений Минфина и судебной практики.
  10. Налоговое стимулирование обновления основных средств, НМА и программного обеспечения.
  11. Исправление ошибок и «запоздавшие расходы». Особенности применения статьи 54 НК РФ в 2026 году.
  12. Условия применения льготных ставок налога на прибыль.
  13. Порядок переноса налоговых убытков прошлых лет.

Кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель и автор публикаций Института профессиональных бухгалтеров России, руководитель и консультант проектов в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор монографий и учебных пособий по бухгалтерскому учету, налогообложению и антикризисному управлению.

Стоимость
13 725 ₽

Документ об окончании